DC - Faturação por validar
Documentação técnica: Nesta página é explicado como configurar a validação de faturas.
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Conteúdo da página
Descrição Aplicacional
Ativar a definição de Validar faturas
A validação de pendentes antes da emissão de fatura é opcional. A ativação desta validação é realizada na definição Pendentes têm que ser validados antes de serem faturados (Definições > Faturação > Faturação a entidades).
Esta definição pode ser aplicada ao Âmbito das ‘Organizações’ ou ‘Sistemas de saúde’ e está ativa quando está selecionada a checkbox do Valor por defeito.
Validar faturas não pagas
A possibilidade de validar faturas não pagas é controlada pela definição Permitir validar faturas de utentes não pagas (Definições > Faturação > Faturação a entidades).
Esta definição pode ser aplicado ao Âmbito das ‘Organizações’ ou ‘Sistemas de saúde’ e no Valor por defeito pode ser selecionada uma das seguintes opções:
De acordo com o perfil - Apenas os perfis com permissão podem validar faturas não pagas;
Não - Valor por defeito. Não podem ser validadas faturas não pagas;
Sim - As faturas não pagas podem ser validadas.
Ordenação automática de faturas validadas
A definição Ordenação automática de faturas validadas (Definições > Faturação > Faturação a entidades) permite definir o modo como é reordenado o nº de ordem das faturas validadas, caso exista um lapso na ordenação.
Esta definição pode ser aplicado ao Âmbito das ‘Organizações’ ou ‘Sistemas de saúde’ e no Valor por defeito pode ser selecionada uma das seguintes opções:
Não reordena (valor por defeito);
Ordenação manual - o número de ordem pode ser alterado manualmente;
Sim - o número de ordem é reordenado automaticamente, sem ser solicitada qualquer confirmação;
Sim, mas com aviso - o utilizador é notificado que existem números não ordenados.
A parametrização desta definição tem impacto na reordenação de faturas validadas, nas janelas Validação de pendentes de faturas a entidades e Faturas pendentes.
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