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Documentação configuração: Nesta página é explicado como configurar emissão de faturas com referência multibanco.

Versão: NA

(info) Conteúdo da página

Descrição Aplicacional

Referência multibanco

  1. Ativar a referência e definir os código de entidades em: Módulo Configuração > Organização própria > Faturação > Definições > separador Referências MB;

  2. Colocar a tag [REFERENCIA_MB] no repx do documento (Módulo Configuração > Organização própria > Gestão documental > Documentos a emitir > Selecionar o documento > Editar modelo);

  3. Ter ativa a definição Gera referência multibanco para utente com adiantamento por utilizar (Módulo Configuração > Definições).


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