Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#F4F5F7

Documentação configuração: Nesta página é explicado como configurar emissão de faturas com referência multibanco.

Versão: NA

(info) Conteúdo da página

Table of Contents
minLevel1
maxLevel7

Descrição Aplicacional

Referência multibanco

  1. Ativar a referência e definir os código de entidades em: Módulo Configuração > Organização própria > Faturação > Definições > separador Referências MB;

  2. Colocar a tag [REFERENCIA_MB] no repx do documento (Módulo Configuração > Organização própria > Gestão documental > Documentos a emitir > Selecionar o documento > Editar modelo);

  3. Ter ativa a definição Gera referência multibanco para utente com adiantamento por utilizar (Módulo Configuração > Definições).

Auto-faturação

  1. Criar subsistema de saúde - na tabela Sistemas de saúde (1).

    • Clicar em Inserir registo;

    • Definir o nome e ativar a checkbox da coluna Ativo (2).

    • As restantes informações não são de preenchimento obrigatório.

  2. Determinar que a entidade usa auto faturação

    1. Aceder às Definições e pesquisar por Auto faturação (1);

    2. No lado direito selecione a organização pretendia ou todas (2).

    3. No filtro digitar o nome da entidade e no campo Valor ativar a checkbox (3).

  3. Criar séries de faturação do tipo Auto faturação - É necessário criar uma série de faturação a ser usada especificamente para a auto faturação.

    1. Aceder ao item  Faturação (1), na área Configuração;

    2. No separador Definições (2) registar uma nova série (3);

    3. No campo Tipo faturação selecionar Auto faturação (4).

    4. Associar a série às unidades orgânicas através do botão Associar unidades orgânicas.

  4. No separador Séries, selecionar o submenu Entidades (6) e associar a série previamente criada à entidade (7).

Panel
panelIconIdatlassian-info
panelIcon:info:
bgColor#F4F5F7

É necessário que a série de faturação tenha a mesma nomenclatura que o ficheiro .xml obtido da plataforma da entidade.
Por norma a sintaxe do nome é: AF + sigla da entidade + ano civil. Podemos ver como exemplo a autofaturação para a Generalis: AFGEN2019 (3)

Retenção na fonte

  1. Definir o valor das taxas - Esta parametrização é efetuada na tabela Taxas de retenção na fonte. O registo implica algumas regras:

    • Não será possível definir códigos ou taxas duplicadas;

    • O código é obrigatório e não pode ter mais do que 10 caracteres;

    • A percentagem é obrigatória e poderá variar entre 0.01% e 99.99%.

  2. Associar as taxas de retenção à entidade - esta associação é efetuada na tabela Sistemas de saúde:

    • Selecionar a entidade pretendida e clicar nas reticencias do campo Retenção;

    • Na janela Percentagens de retenção na fonte para "Entidade" determinar as retenções a serem usadas e o período de utilização;

    • Os campos Data de inicio e percentagem são obrigatórios. As taxas não podem coincidir no mesmo período temporal.

  3. Determinar os atos que efetuam retenção - Apenas os atos que tiverem ativo o bit Faz retenção na fonte? podem efetuar essa retenção.

  4. Definir as labels no documento de faturação (Gestão documental)
    De forma a que sejam apresentados os valores retidos é necessário introduzir as seguintes labels, nos documentos de faturação:

    • Faturas e Notas de Crédito

      • lblPercentagemRetencao

      • lblTotalRetido

    • Fatura/Recibo

      • Na área da Fatura

        • lblPercentagemRetencao

        • lblTotalRetido

      • Na área do Recibo

        • lblPercentagemRetencaoRecibo

        • lblTotalRetidoRecibo

    Image Removed
    Image Added

Configuração

Parametrizar as definições: fatura a 0 e serviços e consumos não valorizados

  1. Como este tipo de fatura só é despoletado quando a definição de emitir as faturas a zero se encontra inativa, para a usar é necessário inativar a definição. Aceda a Definições, pesquise por Permitir a criação de faturas a 0 para o utente e inative a definição.
    Esta definição pode ser aplicada a Sistemas de saúde e Organizações e, do lado direito da janela, pode especificar a definição para um Sistema de saúde específico ou Organização. No exemplo da imagem, para todos os sistemas de saúde não estará ativa a criação de faturas a 0 para o utente mas para a organização MedicineOne será possível emitir faturas de valor a 0 quando o sistema de saúde é a ADSE ou MedicineOne A.

Info

Nota: É necessário que para o sistema de saúde ADSE se encontre ativa a definição Permitir a criação de faturas a 0 para o utente.

Image Added

Quando a emissão de fatura a 0 para o utente se encontra inativa é sempre associada a fatura de serviços e consumos não valorizados, no entanto a sua impressão pode ser parametrizada através da definição Por defeito imprime documentos de serviços não valorizados. Esta definição pode ser ao nível das organizações, perfis ou sistemas de saúde.

Image Added

Serviços e consumos não valorizados

  1. Criar documento do tipo Serviços e consumos não valorizados - esta configuração é obrigatória se estiver ativa a definição Imprimir os documentos de serviços e consumos não valorizados.

    • Aceder à Configuração e abrir a Gestão documental;

    • Criar um novo documento do tipo Serviços e consumos não valorizados:

      • Clicar em Inserir registo (blue star);

      • Digitar o nome do documento;

      • Definir com o tipo Serviços e consumos não valorizados.

        Image Added
  2. Configurar a série de faturação

    • Aceder à Faturação;

    • No separador Definições indicar o código e nome da série para este documento;

      • O tipo de de documento a ser selecionado é o Serviços e consumos não valorizados.

        Image Added
    • Se estiver ativa a definição de impressão, é necessário parametrizar o documento a ser impresso no separador Documentos, Utentes.

      • Clicar em Inserir registo (blue star);

      • Selecionar o tipo de documento Serviços e consumos não valorizados e o modelo de documento previamente criado.

Image Added
Panel
panelIconIdatlassian-warning
panelIcon:warning:
bgColor#F4F5F7

Quando a definição de criar as faturas a zero se encontra inativa e a fatura não gera qualquer pendente para o utente é sempre emitida uma fatura de serviços e consumos não valorizados. Quando a definição de criar as faturas a zero se encontra ativa é emitida uma fatura normal, apresentando os atos com o valor a 0. Para o sistema de saúde ADSE é necessário manter ativa a emissão de faturas a 0. 
Este tipo de documento não é apresentado nos recibos e notas de crédito, não é considerado nas contas correntes e mapas de financeiros e não é incluído no SAFT.

Na impressão do documento, caso o documento contenha a label da hash de certificação, nesta label em vez da hash sai impresso “Não serve de documento de faturação”.


(info) Páginas relacionadas